Faktúra DFB0028/13

Faktúra doručená:31.1.2013
Číslo objednávky:20/1/13

Dodávateľ
COOP Trenpek spol. s r.o.
Brnianska 30
911 05 Trenčín
IČO:34150218
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665

ceny sú vrátane DPH
potraviny-pekárenské výrobky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 187,32 EUR