Faktúra DFB0225/14

Faktúra doručená:14.7.2014
Číslo objednávky:2014084

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665

ceny sú vrátane DPH
kanc.tovar+tonery
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,11 EUR