Faktúra DFB0137/26

Faktúra doručená: 22.4.2026
Číslo zmluvy: 1/2026

Dodávateľ
DOBROTA Trenčín, s.r.o.
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO: 47126248
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO: 31822665

ceny sú vrátane DPH
potraviny-pečivo a pekár. výrobky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 270,65 EUR