Faktúra DFB0356/25

Faktúra doručená: 22.10.2025
Číslo objednávky: 2025074

Dodávateľ
PROGMA Trenčín
Legionárska 29
911 01 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO: 31822665

ceny sú vrátane DPH
tlačiareň, toner
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 172,80 EUR