Faktúra DFB0354/25

Faktúra doručená: 20.10.2025
Číslo zmluvy: 10/2024

Dodávateľ
Mäsovýroba Hôrka s.r.o.
Teplická 1
91401 Trenčianská Teplá
IČO: 36314196
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO: 31822665

ceny sú vrátane DPH
potraviny- mäso a mäs. výrobky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,30 EUR