Faktúra DFB0341/25

Faktúra doručená: 14.10.2025
Číslo zmluvy: 14/2024

Dodávateľ
VEHOX s.r.o.
Kukučínova 1305
020 01 Púchov
IČO: 31565263
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO: 31822665

ceny sú vrátane DPH
potraviny-ovocie, zelenina
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 254,12 EUR