Faktúra DFB0342/25

Faktúra doručená: 14.10.2025
Číslo zmluvy: 22/2017

Dodávateľ
Promys soft s.r.o.
Námestie M.R.Štefánika 582/29B
907 01 Myjava
IČO: 36276847
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO: 31822665

ceny sú vrátane DPH
údržba programu Kuchyňa 10-12/2025
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,70 EUR